企業公司不合格品控制制度.docx
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上傳人:職z****i
編號:1116185
2024-09-07
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1、企業公司不合格品控制制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 一目的對不合格品進行控制,防止不合格品銷售。二、范圍適用于從商品進庫到出庫,不合格品的控制、評審和處置。三、職責(一)質量管理部門負責對不合格品進行評定和處置。(二)各相關部門參與對不合格品的評定和處置。四、概述(一)不合格品的確認。1、進貨驗收時發現不合格品、立即通知倉庫對其進行隔離和標識,以防在作出適當處理前誤用,檢驗員填寫不合格品處理單,交質量管理部判定。2、周轉和儲存過程中發現的不合格品,發現者應立即隔離并向檢驗員報告,由檢驗員確認后填寫不合格品處理單2、,交質量管理部判定。3、用戶退回的不合格品,應由檢驗人員進行確認,通知庫房進行隔離放置,并填寫不合格品處理單,交質量管理部判定。(二)質量管理部負責組織對不合格品處理單的判定,不合格品判定結果分為:(1)讓步接收(2)拒收或報廢1、判定為讓步接收的商品,必須得到顧客同意并滿足預期使用及法律、法規的要求,經質量管理部審核,報總經理批準。2、判定為拒收的商品,應報總經理批準。由營銷部負責記錄并與供應商交涉退換。(三)不合格品的處置情況及結果應由檢驗人員如實填寫不合格品處理單。由質量管理部負責保管不合格品處置記錄。(四)質量管理部負責將質量信息傳遞到供應商處,必要時傳遞到用戶。五、記錄(一)不合格品處理單
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上傳時間:2021-05-14
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