建筑企業(yè)費用報銷管理制度(4頁).docx
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2022-07-25
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建筑工程施工公司部門人事材料管理規(guī)章制度
1、更多資料 淘寶搜索店鋪 商道學(xué)院 微信 76650998公司費用報銷管理制度 為加強(qiáng)企業(yè)財務(wù)核算和管理,使公司各級、各部門的管理職能和相關(guān)工作,符合國家有關(guān)行政法規(guī)、稅收法規(guī)、會計制度等相關(guān)規(guī)定,明確費用報銷的標(biāo)準(zhǔn)、程序,特制定本規(guī)定。 一、報銷憑證的要求: 1、原始憑證有效性的規(guī)定(1) 必須取得真實合法的票據(jù):國地稅監(jiān)制的發(fā)票;行政事業(yè)性收據(jù);郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù);(2) 對于既沒發(fā)票,也沒收據(jù)的,一律不予報銷。 2、費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求:(1)報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀,不得隨意涂改; (2)各票據(jù)不得突出于報銷單和粘貼單之外(票據(jù)過大時應(yīng)按報銷單大小折疊好);2、 (3)應(yīng)均勻貼在報銷單封面后的粘貼單上,整份報銷單厚度應(yīng)盡量保持一致; (4)若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列粘貼; (5)報銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等),應(yīng)盡量粘貼在一塊,并按金額大小排列; (6)報銷票據(jù)在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額; (7)報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫; (8)報銷單椐各項目應(yīng)填寫完整,大小寫金額要一致,并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才有效;報銷單據(jù)不得涂改,粘貼好后請仔細(xì)核對金額,票據(jù)金額與填寫金額不符,財務(wù)不予報銷。 二、費用報銷標(biāo)準(zhǔn) 1、差旅費: (1)出差人員必須事先到公司辦公室(項目部辦公室)填寫“出差審批表”,寫明出差3、時間、地點,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,交由辦公室備案留檔,方可以出差。特殊情況未辦理出差手續(xù)的,在出差回公司(項目部)后,需及時到公司辦公室(項目部辦公室)補(bǔ)辦出差手續(xù)。 (2)出差人員回公司(項目部)后,需向辦公室報告,以便核對出差天數(shù)。 (3)員工因公出差應(yīng)填寫出差差旅費報銷單,注明出差人、出差時間、出差地點、事由等; (4)住宿及餐飲補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(見下表):序號職務(wù)住宿標(biāo)準(zhǔn)(人.元.天)餐飲標(biāo)準(zhǔn)(人.元.天)備注1公司部門領(lǐng)導(dǎo)200502項目經(jīng)理200503項目副經(jīng)理、總工180504普通員工15050 (5)住宿標(biāo)準(zhǔn)指每人每天每間,若同性二人同時出差,按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報銷,項目副經(jīng)理職位以上人員出4、差,可住單間。(6)住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票,實際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,差額不予補(bǔ)償,超出標(biāo)準(zhǔn)部分自行承擔(dān)。 (7)交通費用實行實報實銷。(8)出差人員回公司應(yīng)在3天內(nèi)報賬,財務(wù)部門要認(rèn)真審核,嚴(yán)格把關(guān),及時處理,對超出標(biāo)準(zhǔn)和超出時間的不予報銷。(9)員工因工出差是指一天及以上的方可按出差享受以上標(biāo)準(zhǔn)。 2、業(yè)務(wù)招待費:(1)項目部有招待客戶需要時,應(yīng)先填制資金使用計劃表上報項目經(jīng)理批準(zhǔn)(注明費用類別為業(yè)務(wù)招待費、預(yù)計金額等)。 (2)公司各部門有來訪人員需要接待時,應(yīng)上報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 (3)參與招待活動的人員中(總經(jīng)理、董事長除外),以最高級別的人員為報銷申請人,不得指定下級人員5、提出申請并自已審批報銷。 (4)報銷時憑發(fā)票按流程審批,應(yīng)及時按次報銷,杜絕多次累計報銷,特殊情況不能及時報銷的,也必須分次粘貼報銷單據(jù),另用紙張說明招待事由,詳細(xì)注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。(5)招待費標(biāo)準(zhǔn)由各項目根據(jù)實際情況本著勤儉節(jié)約的原則另行細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)報公司審批后執(zhí)行。 3、辦公用品費用(1) 辦公用品采購和印刷各種帳表等由辦公室負(fù)責(zé)采購、印刷。(2) 各部門所需購置的辦公用品,統(tǒng)一到辦公室領(lǐng)用,并辦理領(lǐng)用登記。(3) 辦公費用憑采購發(fā)票按流程審批據(jù)實報銷。 4、車輛使用費用公司自有車輛發(fā)生的修理費、油費、保養(yǎng)費、保險費等費用由辦公室負(fù)責(zé)管理。 5、通訊費 員工因公通信費用實行通信補(bǔ)貼制度:董事長:500元/月;總經(jīng)理:400元/月;項目經(jīng)理350元/月,項目副經(jīng)理及部門負(fù)責(zé)人:200元/月;業(yè)務(wù)人員100元/月;其它有業(yè)務(wù)聯(lián)系的后勤人員:100元/月,超出限額的部分一律自行承擔(dān)。 6、電話費、網(wǎng)費:公司座機(jī)電話、寬帶費用由公司統(tǒng)一支付,每月憑發(fā)票據(jù)實報銷;三、附則1、 本辦法適用于公司各部門及全體員工。2、 本辦法的解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。3、 本辦法與原有制度不一致時以本辦法為準(zhǔn)。4、 本辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。
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