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房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)績效考評(píng)作用

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房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)績效考評(píng)作用Tag內(nèi)容描述:

1、 5 第五章 工程內(nèi)部審計(jì)工作要求 8第六章 工程內(nèi)部審計(jì)人員職責(zé)與權(quán)限 10第七章 工程內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范 11第八章 獎(jiǎng)懲11第九章 附則 12第一章 總 則1為規(guī)范工程內(nèi)部審計(jì)工作,明確工程內(nèi)部審計(jì)工作方向重點(diǎn)內(nèi)容及條理,提高工。

2、發(fā)布日期:200 年 月 日 實(shí)施日期:200年 月 日1. 目的規(guī)范審計(jì)工作過程,提升審計(jì)工作效率,確保公司內(nèi)部運(yùn)作的順暢,防范各種經(jīng)濟(jì)經(jīng)營和管理風(fēng)險(xiǎn).2. 適用范圍 適用于對(duì)總部和項(xiàng)目公司開展的財(cái)務(wù)工程項(xiàng)目等各項(xiàng)審計(jì)和審核工作.3.術(shù)語。

3、1.11.30C0按新授權(quán)調(diào)整版2012.7.20D0根據(jù)2012架構(gòu)調(diào)整修訂1.目的通過本工作指引書,明確財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)師的工作職責(zé)和相關(guān)作業(yè)程序,使財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)更有成效,降低企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn).2.適用范圍集團(tuán)公司及各下屬公司財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)范圍.3。

4、行動(dòng)要求2011.11.30C0按新授權(quán)調(diào)整版2012.7.20D0根據(jù)2012架構(gòu)調(diào)整修訂1.目的加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)公司各職能部門及各下屬公司的審計(jì),促進(jìn)審計(jì)工作的系統(tǒng)化規(guī)范化,保證審計(jì)質(zhì)量,明確審計(jì)責(zé)任,控制審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)被審計(jì)單位加強(qiáng)和改善經(jīng)。

5、規(guī)定,結(jié)合地產(chǎn)集團(tuán)實(shí)際,制定本制度. 第二條 內(nèi)部審計(jì)是公司內(nèi)部的一種獨(dú)立客觀的監(jiān)督和 評(píng)價(jià)活動(dòng),是根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和公司 內(nèi)部管理規(guī)定,對(duì)公司及所屬單位財(cái)務(wù)收支全面預(yù)算財(cái) 務(wù)決算工程項(xiàng)目預(yù)決算資產(chǎn)質(zhì)量經(jīng)營績效等有關(guān)經(jīng)濟(jì) 活。

6、 二二 活動(dòng)活動(dòng)適用的客戶群體適用的客戶群體: : 1 購買富貴山莊 A 區(qū)或 B 區(qū)住宅或商鋪的老業(yè)主; 2 購買富貴山莊 C 區(qū)住宅及商鋪的新業(yè)主; 3 3 開發(fā)公司內(nèi)部員工; 活動(dòng)活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)的分配原則:的分配原則: 1. 活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)。

7、理手冊(cè)下發(fā)給本部門每位員工,且將安排時(shí)間進(jìn) 行培訓(xùn)學(xué)習(xí),望部門每位員工必須通讀本管理手冊(cè),且嚴(yán)格執(zhí)行各 項(xiàng)規(guī)定,同時(shí)在試行過程中如果發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤或可以改進(jìn)調(diào)整的地 方,及時(shí)上報(bào)以便再次修訂. 批批 準(zhǔn):準(zhǔn): 主主 編:編: 協(xié)協(xié) 編:編: 房。

8、控制企業(yè)財(cái)產(chǎn)控制 第九章第九章 產(chǎn)品銷售控制產(chǎn)品銷售控制 第十章第十章 物資采購控制物資采購控制 第十一章第十一章 生產(chǎn)管理控制生產(chǎn)管理控制 第十二章第十二章 會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制 第十三章第十三章 人力資源管理控制人力資源管理控制 第。

9、劃,具體組織開展內(nèi)審工作,負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍 管理工作. 3.3 審核組長負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃, 審查內(nèi)審員的檢查清單, 組織進(jìn)行審核, 主持召開首次和末次會(huì)議,編制審核報(bào)告. 3.4 內(nèi)審員負(fù)責(zé)依據(jù)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃, 編制審核清單, 經(jīng)審。

10、內(nèi)部控制的真實(shí)性合法性和有效性進(jìn)行獨(dú)立監(jiān) 督和評(píng)價(jià)的活動(dòng). 第三條第三條 集團(tuán)公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度,設(shè)立獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),配備專職內(nèi) 部審計(jì)人員.各直屬單位根據(jù)工作需要,可配備專兼職內(nèi)部審計(jì)人員. 第四條第四條 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計(jì)人員。

11、級(jí)進(jìn)行考評(píng); 3素質(zhì)考評(píng):指本職工作內(nèi)的協(xié)作精神積極態(tài)度等.由部門內(nèi)部同事或 被服務(wù)者進(jìn)行考評(píng). 二考核內(nèi)容及考評(píng)指標(biāo)分別為: 1企業(yè)發(fā)展中心 1研究部崗位 關(guān)鍵任務(wù) 日常工作 關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn) 2研究部崗位 關(guān)鍵任務(wù) 日常工作 關(guān)鍵評(píng)價(jià)。

12、的工作內(nèi)容,由直接上級(jí)進(jìn)行 考評(píng); 3集團(tuán)追加給有關(guān)部門的工作任務(wù)完成情況;由任務(wù)布置者進(jìn)行考評(píng); 二各部門的考核內(nèi)容及考評(píng)指標(biāo)分別為: 1企業(yè)發(fā)展中心 關(guān)鍵任務(wù)日常工作關(guān)鍵衡量指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn) 1研究部: 關(guān)鍵任務(wù)日常工作關(guān)鍵衡量指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn) 2。

13、等單位依照本規(guī)定接受審計(jì)監(jiān)督. 第二章第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 第三條第三條 集團(tuán)設(shè)立獨(dú)立的內(nèi)審機(jī)構(gòu), 其他業(yè)務(wù)較少的企業(yè), 可以設(shè)置專職內(nèi) 部審計(jì)人員. 第第四條四條 集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)工作, 在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下, 并接受。

14、000.00550,000.001,000,000.0016,000,000.00 減:投資款凈額10,000,000.0010,000,000.00 結(jié)余6,450,000.00550,000.001,000,000.006,000,0。

15、 本月合計(jì)500,000.005.453,333.33 本年累計(jì)利息月初:53,750.00 本年累計(jì)利息月底:57,083.33 編報(bào)單位: 內(nèi)部銀行 集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān):編制人: 編制日期: 。

16、 地區(qū)0 地區(qū)0 合計(jì)000 投資款沉淀 其中: 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 合計(jì)000 資產(chǎn)總計(jì)000 權(quán)益 內(nèi)部往來沿海綠色家園有限公司初始化數(shù)據(jù):0 上交利潤初始化數(shù)據(jù)0 上交項(xiàng)目策。

17、制度測(cè)試 6內(nèi)控表固定資產(chǎn)測(cè)試固定資產(chǎn)管理制度測(cè)試 7內(nèi)控表應(yīng)付及預(yù)收測(cè)試應(yīng)付款及預(yù)收款管理制度測(cè)試 8內(nèi)控表成本費(fèi)用測(cè)試成本及費(fèi)用管理制度測(cè)試 9內(nèi)控表銷售測(cè)試銷售管理制度測(cè)試 10內(nèi)控表投資測(cè)試投資管理制度測(cè)試 11內(nèi)控表無形資產(chǎn)及其他。

18、際預(yù)計(jì)復(fù)核表銷售及成本的實(shí)際預(yù)計(jì)計(jì)算復(fù)核 8經(jīng)營收入及銷貨成本復(fù)核表按CMAP規(guī)定對(duì)經(jīng)營收入和銷貨成本復(fù)核 9出租業(yè)務(wù)合同統(tǒng)計(jì)表出租業(yè)務(wù)收入收款明細(xì)表 10出租業(yè)務(wù)信息分析表出租業(yè)務(wù)效益分析 11拔備計(jì)算復(fù)核審定表按CMAP規(guī)定復(fù)核應(yīng)提取的。

19、00 投資款 其中: 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 地區(qū)0 合計(jì)000 資產(chǎn)總計(jì)000 權(quán)益 內(nèi)部往來 沿海綠色家園有限公司0 其他收入 上交利潤0 上交項(xiàng)目策劃費(fèi)0 合計(jì)000 其他支出 本部經(jīng)費(fèi)。

20、缺 損 或 變 形 開 關(guān) 靈 活 縫 隙 預(yù) 留 門 鎖 窗 鎖 密 封 條 完 好 滲 漏 總 控 開 關(guān) 及 配 電 箱 電 視 及 電 源 插 電 燈 正 常 使 用 水 壓 正 常 水 龍 頭 地 漏 完 備 下 水 通 暢 水 。

21、業(yè)主驗(yàn)房并予以跟進(jìn)整改的工作. 2.3 工程驗(yàn)收:即工程部內(nèi)部產(chǎn)品驗(yàn)收. 3 3職責(zé)職責(zé) 3.1 地區(qū)客戶關(guān)系部: 組織地區(qū)相關(guān)部門人員參加內(nèi)部綜合驗(yàn)收工作,跟進(jìn) 整改工作;牽頭完成項(xiàng)目管理權(quán)責(zé)的平穩(wěn)移交; 3.2 地區(qū)項(xiàng)目工程部:參與內(nèi)部。

22、門 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部帳務(wù)管理小組承擔(dān)內(nèi)部銀行與內(nèi)部往來核算功能 四 具體管理規(guī)定 1 投資劃撥款項(xiàng) 1 集團(tuán)在確定項(xiàng)目投資時(shí)將確定集團(tuán)自有資金的投入金額,此部分金 額將不予計(jì)算內(nèi)部虛擬利息. 2 集團(tuán)于確定的自有資金投入金額以外的資金調(diào)入,需。

23、走進(jìn) 他們的辦公室提出問題和意見,同時(shí)也要求所有的管理人員經(jīng)常走出辦公室,關(guān) 注下屬的想法和情緒;公司提倡坦誠的交流,職員可以將自己的任何想法和疑問 向上級(jí)提出,并不應(yīng)因此遭到指責(zé)和批評(píng). 4.2 溝通會(huì) 讓公司決策層走近職員,傾聽職員的想。

24、及作業(yè)工具的說明內(nèi)部審計(jì)作業(yè)規(guī)則及作業(yè)工具的說明 . 5 九九.審計(jì)報(bào)告編寫規(guī)則審計(jì)報(bào)告編寫規(guī)則 . 6 十十.內(nèi)部違規(guī)處罰規(guī)則內(nèi)部違規(guī)處罰規(guī)則 . 6 十一十一.其他其他 . 7 2 2 一一.目的目的 維護(hù)股東利益,加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部經(jīng)營監(jiān)督。

25、收支及其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性 合法性和效益性,檢查并評(píng)價(jià) 集團(tuán)政策的有效合法低風(fēng)險(xiǎn)合理和完整.確保集團(tuán)資產(chǎn)的安全和經(jīng)營活 動(dòng)的有效實(shí)施,并為管理層提出改善經(jīng)營管理的建議. 二二. .審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)人員審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)人員 一 集團(tuán)設(shè)審計(jì)小組作為集。

26、包括年度審計(jì)計(jì)劃和項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃,年度審計(jì)計(jì)劃是審計(jì) 室對(duì)新一年整體工作所做的規(guī)劃;項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃是依據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃,是對(duì)實(shí) 施年度審計(jì)計(jì)劃所做的詳細(xì)規(guī)劃與說明.審計(jì)計(jì)劃既要充分體現(xiàn)集團(tuán)公司的管 理需要,也要切實(shí)符合被審計(jì)單位的經(jīng)營管理實(shí)際情況。

27、行業(yè)的持續(xù)領(lǐng)跑者 銷售額從2003年的63億元增長到1000億 元,占全國住宅市場(chǎng)的份額從目前的1 增長到3,每年接近60的增長. 十年戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)十年戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo) 2004 2014 63 50 120 1000 3 1 60 一現(xiàn)有戰(zhàn)略。

28、備 注 沙發(fā)1041589可能是板房家私配置,未能清點(diǎn) 分體空調(diào)54153可能是板房家電配置,未能清點(diǎn) 對(duì)講機(jī)TK 378G 62953原因不明 排風(fēng)柜1212原因不明水電部門也不知這是什么設(shè)備 柜機(jī)1010行政辦在用1臺(tái),其余可能是板房 。

29、確集團(tuán)財(cái)務(wù)職員工作的重點(diǎn),促進(jìn)財(cái)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)自身財(cái)務(wù)管理的優(yōu)缺點(diǎn),便于上級(jí)對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)員工財(cái)務(wù)工作的評(píng)估,最終提高 員工專業(yè)水平及管理水平. 2.2. 范范圍圍 本指引適用于碧桂園集團(tuán)財(cái)務(wù)職能部門員工. 3.3. 職職責(zé)責(zé) 3.1 碧桂園集團(tuán)財(cái)。

30、培訓(xùn)規(guī)定 1. 1. 目的目的 為幫助新加盟萬科集團(tuán)的大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生了解公司歷史文化,樹立職業(yè)意識(shí),盡 快完成從學(xué)生到職業(yè)人的轉(zhuǎn)變,特制定本規(guī)定. 2. 2. 適用范圍適用范圍 集團(tuán)人力資源部統(tǒng)一招聘統(tǒng)一錄用的大學(xué)本科以上含本科的應(yīng)屆畢業(yè)生。

31、地點(diǎn) 主講 戰(zhàn)略管理專題培訓(xùn) 200431913: 3017: 30 總部一樓教室 姜汝祥 二您對(duì)培訓(xùn)課程的評(píng)價(jià)二您對(duì)培訓(xùn)課程的評(píng)價(jià) 請(qǐng)打分,1 分最低,10 分最高6 分為及格 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.培訓(xùn)內(nèi)容與需求。

32、級(jí)進(jìn)行考評(píng); 3素質(zhì)考評(píng):指本職工作內(nèi)的協(xié)作精神積極態(tài)度等.由部門內(nèi)部同事或 被服務(wù)者進(jìn)行考評(píng). 二考核內(nèi)容及考評(píng)指標(biāo)分別為: 1企業(yè)發(fā)展中心 1研究部崗位 關(guān)鍵任務(wù) 日常工作 關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn) 2研究部崗位 關(guān)鍵任務(wù) 日常工作 關(guān)鍵評(píng)價(jià)。

33、標(biāo)體系 考評(píng)形式相匹配. 第第四四條條 以崗位職責(zé)和工作計(jì)劃為主要依據(jù),堅(jiān)持上下結(jié)合左右結(jié)合定 性與定量考評(píng)相結(jié)合. 第四章第四章 考評(píng)目的考評(píng)目的 第第五五條條 考評(píng)目的及重點(diǎn) 一目的 1獲得晉升調(diào)配崗位的依據(jù),重點(diǎn)在工作能力及發(fā)揮工作表。

34、的工作內(nèi)容,由直接上級(jí)進(jìn)行 考評(píng); 3集團(tuán)追加給有關(guān)部門的工作任務(wù)完成情況;由任務(wù)布置者進(jìn)行考評(píng); 二各部門的考核內(nèi)容及考評(píng)指標(biāo)分別為: 1企業(yè)發(fā)展中心 關(guān)鍵任務(wù)日常工作關(guān)鍵衡量指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn) 1研究部: 關(guān)鍵任務(wù)日常工作關(guān)鍵衡量指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn) 2。

35、范性公正性真實(shí)性的原則. 第第三三條條 集團(tuán)部門績效考評(píng)以部門工作職責(zé)和經(jīng)營工作計(jì)劃為主要依據(jù). 第第四四條條 考評(píng)目的 考評(píng)對(duì)象 考評(píng)時(shí)間 考評(píng)指標(biāo)體系 考評(píng)形式相匹配. 第第五五條條 集團(tuán)定期考核, 可分為月度 年度考核, 月度考評(píng)以業(yè)。

36、位依照本規(guī)定接受審計(jì)監(jiān)督. 第二章第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 第三條第三條 集團(tuán)設(shè)立獨(dú)立的內(nèi)審機(jī)構(gòu), 其他業(yè)務(wù)較少的企業(yè), 可以設(shè)置專職內(nèi) 部審計(jì)人員. 第第四條四條 集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)工作, 在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下, 并接受上級(jí)。

37、分為:授權(quán)講師資深講師首席講師. 師資管理的原則是培養(yǎng)內(nèi)部講師,挑選評(píng)價(jià)外部講師.即內(nèi)部講師將是萬科師資隊(duì)伍的核 心力量,應(yīng)該以多種形式進(jìn)行激勵(lì),以擴(kuò)大內(nèi)部師資隊(duì)伍和提升師資隊(duì)伍水平;外部師資 的激勵(lì)政策以課酬激勵(lì)為主. 二內(nèi)部師資管理 1。

38、內(nèi)部控制制度投資 風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行審核分析和評(píng)價(jià),并提出意見和建議的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動(dòng). 1.3 適用范圍: 本制度適用于集團(tuán)及所屬企業(yè)所有被審計(jì)單位和個(gè)人. 1.4 內(nèi)部審計(jì)目標(biāo): 1建立健全內(nèi)部控制制度; 2查錯(cuò)防弊,改善經(jīng)營管理提高經(jīng)濟(jì)效益; 3。

39、以下統(tǒng) 稱所屬單位內(nèi)部控制的健全有效,會(huì)計(jì)及相關(guān)信息的真實(shí)合 法,資產(chǎn)的安全完整,經(jīng)營活動(dòng)的合規(guī)性以及經(jīng)營績效等進(jìn)行的 檢查監(jiān)督和評(píng)價(jià),是在公司及所屬單位自我監(jiān)督的基礎(chǔ)上實(shí)施的 再監(jiān)督. 內(nèi)部審計(jì)目的內(nèi)部審計(jì)目的是為了建立高效率的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)。

40、各職能部門 及各;A內(nèi)控制度建立及執(zhí)行情況;B 3.1 審計(jì):是指集團(tuán)公司審計(jì)機(jī)構(gòu)及審計(jì) 人員通過獨(dú)立客觀的監(jiān)督和評(píng)價(jià)活動(dòng),對(duì)公 司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)財(cái)務(wù)收支及內(nèi)部控制的適 當(dāng)性真實(shí)性合法性和有效性進(jìn)行審查 評(píng)價(jià)和咨詢,對(duì)公司決策預(yù)算和經(jīng)營目標(biāo) 。

41、一章內(nèi)部管理細(xì)則文本. 8內(nèi)部管理細(xì)則參考格式內(nèi)部管理細(xì)則參考格式. 9公司內(nèi)部細(xì)則公司內(nèi)部細(xì)則. 9第一章管理大綱.9第二章員工守則.10第三章財(cái)務(wù)管理.10第一節(jié)總則.10第二節(jié)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員.11第三節(jié)會(huì)計(jì)核算原則及科目報(bào)表.14。

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房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門管理手冊(cè)(39頁).doc 文檔

    房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門管理手冊(cè)(39頁).doc

    審計(jì)部管理手冊(cè)審計(jì)部管理手冊(cè)試行稿試行稿房地產(chǎn)開發(fā)公司房地產(chǎn)開發(fā)公司二零零八年五月二零零八年五月關(guān)于試行審計(jì)部管理手冊(cè)的說明關(guān)于試行審計(jì)部管理手冊(cè)的說明審計(jì)部全體員工,審計(jì)部全體員工,我公司自成立審計(jì)審計(jì)部以來,一直致力于建立

    時(shí)間: 2021-04-01     大小: 273.03KB     頁數(shù): 39

大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)作業(yè)規(guī)則(13頁).doc 文檔

    大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)作業(yè)規(guī)則(13頁).doc

    集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)作業(yè)規(guī)則集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)作業(yè)規(guī)則一一,總則總則一為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和監(jiān)督,維護(hù)集團(tuán)及股東的合法權(quán)益,保障經(jīng)營活動(dòng)健康發(fā)展,根據(jù)國家有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作以及本集團(tuán)的內(nèi)部審計(jì)管理制度規(guī)定,結(jié)合本集團(tuán)實(shí)際情況,制定本規(guī)則,二內(nèi)

    時(shí)間: 2021-05-13     大小: 34KB     頁數(shù): 11

大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理制度(8頁).doc 文檔

    大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理制度(8頁).doc

    11內(nèi)部審計(jì)管理制度內(nèi)部審計(jì)管理制度目目錄,錄,一一,目的目的,2二二,審計(jì)部門定位審計(jì)部門定位,2三三,審計(jì)部門的權(quán)責(zé)審計(jì)部門的權(quán)責(zé),2四四,審計(jì)部門審計(jì)部門人員的職責(zé)與工作要求人員的職責(zé)與工作要求,3五

    時(shí)間: 2021-05-13     大小: 29KB     頁數(shù): 7

房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核.doc 文檔

    房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核.doc

    1,目的通過開展對(duì)質(zhì)量體系的內(nèi)部審核,驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性,審核各部門開展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求,確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行,并為質(zhì)量體系改進(jìn)提供依據(jù),2,范圍本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作

    時(shí)間: 2021-04-23     大小: 25KB     頁數(shù): 3

房地產(chǎn)公司企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門管理方案手冊(cè)(39頁).doc 文檔
房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)晉升管理體系文件.docx 文檔

    房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)晉升管理體系文件.docx

    萬科集團(tuán)內(nèi)部培訓(xùn)晉升管理體系文件培訓(xùn)師資管理規(guī)定為了培養(yǎng)企業(yè)講師,提升工作水準(zhǔn),有效利用培訓(xùn)資源,建設(shè)萬科師資隊(duì)伍,特制訂以下培訓(xùn)師資管理規(guī)定,在萬科我們提倡一個(gè)優(yōu)秀的企業(yè)管理者同時(shí)也是并且也應(yīng)該是一個(gè)優(yōu)秀的講師,萬科的管理者肩

    時(shí)間: 2021-09-23     大小: 1MB     頁數(shù): 31

大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部銀行月報(bào)表.xls 文檔

    大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部銀行月報(bào)表.xls

    沿海集團(tuán)作業(yè)表單版本,編號(hào),編制,萬國華審核,鄭榮波審批內(nèi)部銀行月報(bào)表年月單位,人民幣元摘要期初數(shù)本期數(shù)期末數(shù)銀行存款其中,地區(qū)地區(qū)地區(qū)地區(qū)地區(qū)地區(qū)地區(qū)地區(qū)地區(qū)地區(qū)

    時(shí)間: 2021-05-13     大小: 48KB     頁數(shù): 6

大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部交流與溝通(3頁).doc 文檔

    大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部交流與溝通(3頁).doc

    集團(tuán)內(nèi)部交流與溝通集團(tuán)內(nèi)部交流與溝通1,目的建立公司內(nèi)部無處不在暢通無阻安全有效的溝通渠道,使職員能夠通過溝通渠道及時(shí)知曉公司動(dòng)態(tài)和信息,同時(shí)通過適當(dāng)?shù)那婪从硢栴},表達(dá)意見,2,范圍集團(tuán)全體職員,3,職責(zé)集團(tuán)人力資

    時(shí)間: 2021-05-13     大小: 14.50KB     頁數(shù): 2

大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部虛擬利息匯總表.xls(1頁) 文檔
大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部銀行月報(bào)表.xls(2頁) 文檔
房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部管理制度大全(217頁).doc 文檔

    房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部管理制度大全(217頁).doc

    企業(yè)管理制度文本企業(yè)管理制度文本說明企業(yè)管理制度大體上可以分為規(guī)章制度和責(zé)任,規(guī)章制度側(cè)重于工作內(nèi)容范圍和工作程序方式,如管理細(xì)則行政管理制度生產(chǎn)經(jīng)營管理制度,責(zé)任制度側(cè)重于規(guī)范責(zé)任職權(quán)和利益的界限及其關(guān)系,本文就管理細(xì)則生產(chǎn)經(jīng)營管理

    時(shí)間: 2021-11-30     大小: 496KB     頁數(shù): 214

房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)評(píng)估反饋表.doc 文檔

    房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)評(píng)估反饋表.doc

    內(nèi)部培訓(xùn)效果反饋與評(píng)估表內(nèi)部培訓(xùn)效果反饋與評(píng)估表親愛的同事,歡迎您參加本次培訓(xùn),為有效了解您在此次課程中的收獲評(píng)估本次課程講師以及組織工作的專業(yè)水平,收集您對(duì)培訓(xùn)的意見和建議,請(qǐng)?zhí)顚懸韵卤砀?以利于我們改進(jìn)工作,為您提供更優(yōu)質(zhì)的培訓(xùn)

    時(shí)間: 2021-09-23     大小: 42KB     頁數(shù): 1

大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部銀行與內(nèi)部往來管理規(guī)定(2頁).doc 文檔
房地產(chǎn)公司企業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析報(bào)告(25頁).ppt 文檔

    房地產(chǎn)公司企業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析報(bào)告(25頁).ppt

    內(nèi)部環(huán)境分析報(bào)告目錄目錄4萬科現(xiàn)有戰(zhàn)略目標(biāo)分析1235內(nèi)部環(huán)境的變化內(nèi)部資源分析價(jià)值鏈分析分析總結(jié)一一現(xiàn)現(xiàn)有有戰(zhàn)戰(zhàn)略分析略分析從多品種經(jīng)營向從多品種經(jīng)營向住宅集中住宅集中投放資源集中于珠投放資源集中于珠三角長

    時(shí)間: 2021-06-22     大小: 2.60MB     頁數(shù): 23

大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部驗(yàn)收及整改完成情況表(2頁).doc 文檔

    大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部驗(yàn)收及整改完成情況表(2頁).doc

    地區(qū)地區(qū),項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)部驗(yàn)收及整改完成情況表內(nèi)部驗(yàn)收及整改完成情況表期期單元單元組團(tuán)組團(tuán)驗(yàn)房小組成員,驗(yàn)房小組成員,驗(yàn)收時(shí)間,驗(yàn)收時(shí)間,年年月月日日房號(hào)房號(hào)驗(yàn)收情況驗(yàn)收情況整改完成情況整改完成情況

    時(shí)間: 2021-05-13     大小: 74KB     頁數(shù): 2

商業(yè)地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制方法分析(101頁).doc 文檔

    商業(yè)地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制方法分析(101頁).doc

    企企業(yè)業(yè)內(nèi)內(nèi)部部控控制制方方法法企企業(yè)業(yè)內(nèi)內(nèi)部部控控制制方方法法目目錄錄第一章第一章總總論論第二章第二章組織機(jī)構(gòu)控制組織機(jī)構(gòu)控制第三章第三章授權(quán)審批控制授權(quán)審批控制第四章第四章全面預(yù)算控

    時(shí)間: 2021-04-07     大小: 199.61KB     頁數(shù): 101

大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部控制符合性測(cè)試表.xls 文檔

    大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部控制符合性測(cè)試表.xls

    內(nèi)內(nèi)部部控控制制符符合合性性測(cè)測(cè)試試表表測(cè)測(cè)試試對(duì)對(duì)象象審審計(jì)計(jì)人人審審計(jì)計(jì)時(shí)時(shí)間間序序號(hào)號(hào)內(nèi)內(nèi)控控表表名名稱稱說說明明備備注注1內(nèi)控表報(bào)表會(huì)計(jì)報(bào)表編制符合性測(cè)試可分為對(duì)外和對(duì)內(nèi)二種報(bào)表編制要求2內(nèi)控表貨幣資金測(cè)試貨幣資金安全性

    時(shí)間: 2021-05-13     大小: 98KB     頁數(shù): 14

大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部虛擬利息通知單(確認(rèn)單).xls(1頁) 文檔
銷售管理-績效考核-關(guān)于老帶新及企業(yè)內(nèi)部員工推薦客戶獎(jiǎng)勵(lì)制度.docx 文檔
大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部銀行與地區(qū)資金往來動(dòng)態(tài)月報(bào)表(匯總).xls(1頁) 文檔
大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部銀行與地區(qū)資金往來動(dòng)態(tài)月報(bào)表(單一公司).xls 文檔
大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部綜合驗(yàn)收及管理權(quán)責(zé)移交作業(yè)規(guī)則(2頁).doc 文檔
房地產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度.doc 文檔

    房地產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度.doc

    內(nèi)部審計(jì)制度內(nèi)部審計(jì)制度第一章第一章總則總則第一條第一條為了加強(qiáng)建業(yè)住宅集團(tuán)中國有限公司以下簡稱集團(tuán)內(nèi)部管理和審計(jì)監(jiān)督,促進(jìn)廉政建設(shè),維護(hù)集團(tuán)有限公司合法權(quán)益,保障集團(tuán)經(jīng)營活動(dòng)健康發(fā)展,保證國有資產(chǎn)的增值保值,根據(jù)中華人民

    時(shí)間: 2021-09-23     大小: 18.50KB     頁數(shù): 4

房地產(chǎn)集團(tuán)員工績效考評(píng)細(xì)則.doc 文檔

    房地產(chǎn)集團(tuán)員工績效考評(píng)細(xì)則.doc

    員工員工績效績效考評(píng)考評(píng)細(xì)則細(xì)則第一條第一條為完善集團(tuán)內(nèi)部激勵(lì)和約束機(jī)制,規(guī)范績效考評(píng)組織和實(shí)施行為,保障集團(tuán)績效評(píng)價(jià)結(jié)果的科學(xué)客觀公正,根據(jù)建業(yè)住宅集團(tuán)員工績效考評(píng)暫行辦法制定本細(xì)則,第二條第二條考評(píng)內(nèi)容和指標(biāo)一考核的內(nèi)容分

    時(shí)間: 2021-09-23     大小: 15.50KB     頁數(shù): 3

房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)訓(xùn)管理.doc 文檔

    房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)訓(xùn)管理.doc

    第第十十五五章章內(nèi)訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)管理管理修訂記錄日日期期修訂狀態(tài)修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改內(nèi)容修改人修改人審核人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人10,12,20A0內(nèi)訓(xùn)管理內(nèi)訓(xùn)管理一新動(dòng)力培訓(xùn)規(guī)定二新職員NEO培訓(xùn)規(guī)定三經(jīng)理人

    時(shí)間: 2021-09-23     大小: 96KB     頁數(shù): 18

房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)通知書.doc 文檔

    房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)通知書.doc

    內(nèi)部審計(jì)通知書內(nèi)部審計(jì)通知書穗富力審字穗富力審字號(hào)號(hào),集團(tuán)公司決定于年月日起指派等對(duì)你公司進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì),請(qǐng)做好有關(guān)資料的準(zhǔn)備工作并給予積極配合,特此通知,地產(chǎn)集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官年月日

    時(shí)間: 2021-08-26     大小: 12KB     頁數(shù): 1

房地產(chǎn)開發(fā)公司內(nèi)部審計(jì)制度.doc 文檔

    房地產(chǎn)開發(fā)公司內(nèi)部審計(jì)制度.doc

    內(nèi)部審計(jì)制度內(nèi)部審計(jì)制度第一章第一章總則總則第一條第一條為了加強(qiáng),住宅集團(tuán)中國有限公司以下簡稱集團(tuán)內(nèi)部管理和審計(jì)監(jiān)督,促進(jìn)廉政建設(shè),維護(hù)集團(tuán)有限公司合法權(quán)益,保障集團(tuán)經(jīng)營活動(dòng)健康發(fā)展,保證國有資產(chǎn)的增值保值,根據(jù)中華

    時(shí)間: 2021-05-08     大小: 23.50KB     頁數(shù): 4

房地產(chǎn)建筑公司內(nèi)部審計(jì)制度5.doc 文檔

    房地產(chǎn)建筑公司內(nèi)部審計(jì)制度5.doc

    股份有限公司股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度內(nèi)部審計(jì)制度第一章總則第一條第一條為加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作,完善內(nèi)部監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制,改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)中華人民共和國審計(jì)法審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定及其它有

    時(shí)間: 2021-04-23     大小: 30.50KB     頁數(shù): 8

房地產(chǎn)集團(tuán)員工績效考評(píng)暫行辦法.doc 文檔

    房地產(chǎn)集團(tuán)員工績效考評(píng)暫行辦法.doc

    員工員工績效績效考評(píng)考評(píng)暫行暫行辦法辦法第一章第一章總則總則第一條第一條為全面了解評(píng)估員工工作績效,發(fā)現(xiàn)優(yōu)秀人才,提高建業(yè)住宅集團(tuán)中國有限公司以下簡稱集團(tuán)的經(jīng)營管理水平,特制定本辦法,第二章第二章考評(píng)范圍考評(píng)范圍第二條第二

    時(shí)間: 2021-09-23     大小: 21.50KB     頁數(shù): 5

房地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)職能部門員工績效考評(píng)表格.xls 文檔

    房地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)職能部門員工績效考評(píng)表格.xls

    集集團(tuán)團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部績績效效考考核核表表年度四季度職能部門,上市分部姓名,崗位,會(huì)計(jì)核算員考核人,附件二,目錄1匯總表2集團(tuán)員工度季工作計(jì)劃3集團(tuán)員工有效建議評(píng)價(jià)4集團(tuán)員工能力素質(zhì)評(píng)價(jià)表5集團(tuán)員工360

    時(shí)間: 2021-08-22     大小: 88KB     頁數(shù): 20

房地產(chǎn)集團(tuán)部門績效考評(píng)實(shí)施細(xì)則.doc 文檔

    房地產(chǎn)集團(tuán)部門績效考評(píng)實(shí)施細(xì)則.doc

    部門績效考評(píng)實(shí)施細(xì)則部門績效考評(píng)實(shí)施細(xì)則第一條第一條為完善集團(tuán)內(nèi)部激勵(lì)和約束機(jī)制,規(guī)范績效考評(píng)組織和實(shí)施行為,保障集團(tuán)績效評(píng)價(jià)結(jié)果的科學(xué)客觀公正,根據(jù)建業(yè)住宅集團(tuán)部門績效考評(píng)暫行辦法制定本細(xì)則,第二條第二條考評(píng)內(nèi)容和指標(biāo)部門績

    時(shí)間: 2021-09-23     大小: 15.50KB     頁數(shù): 2

房地產(chǎn)集團(tuán)部門績效考評(píng)暫行辦法.doc 文檔

    房地產(chǎn)集團(tuán)部門績效考評(píng)暫行辦法.doc

    部門績效考評(píng)暫行辦法部門績效考評(píng)暫行辦法第一章第一章總則總則第一條第一條為促進(jìn)建業(yè)住宅集團(tuán)中國有限公司以下簡稱集團(tuán)管理科學(xué)化和規(guī)范化的進(jìn)程,完善集團(tuán)內(nèi)部激勵(lì)和約束機(jī)制,提高集團(tuán)資本運(yùn)營效益和經(jīng)營管理水平,特制定本辦法,第第二

    時(shí)間: 2021-09-23     大小: 17.50KB     頁數(shù): 3

大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)審計(jì)模板.xls 文檔

    大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)審計(jì)模板.xls

    內(nèi)內(nèi)部部審審計(jì)計(jì)底底稿稿根根據(jù)據(jù)需需要要選選用用審審計(jì)計(jì)對(duì)對(duì)象象審審計(jì)計(jì)期期間間審審計(jì)計(jì)項(xiàng)項(xiàng)目目審審計(jì)計(jì)時(shí)時(shí)間間審審計(jì)計(jì)人人員員序序號(hào)號(hào)表表名名說說明明1基本情況表一二被審計(jì)對(duì)象基本情況調(diào)查2現(xiàn)金盤點(diǎn)表現(xiàn)金實(shí)物盤點(diǎn)3銀行存

    時(shí)間: 2021-05-13     大小: 462KB     頁數(shù): 47

房地產(chǎn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)作業(yè)指引【20頁】.docx 文檔

    房地產(chǎn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)作業(yè)指引【20頁】.docx

    房地產(chǎn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)作業(yè)指引房地產(chǎn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)作業(yè)指引1,目的,加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)公司各職能部門及各下屬公司的審計(jì),促進(jìn),集團(tuán)公司及各下屬公司,3,1審計(jì),是指集團(tuán)公司審計(jì)機(jī)構(gòu)及審計(jì)人員通過獨(dú),3,2管理審計(jì),是指集團(tuán)公司審計(jì)部

    時(shí)間: 2021-11-15     大小: 16.53KB     頁數(shù): 19

房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營公司工程內(nèi)部審計(jì)制度(12頁).doc 文檔

    房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營公司工程內(nèi)部審計(jì)制度(12頁).doc

    廈門大唐房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司工程內(nèi)部審計(jì)制度2015年10月18日目錄第一章總則3第二章工程內(nèi)部審計(jì)方式與方法4第三章工程內(nèi)部審計(jì)內(nèi)容4第四章工程內(nèi)部審計(jì)流程5第五章工程內(nèi)部審計(jì)工作要求8第六章工程內(nèi)部審計(jì)人員職責(zé)與權(quán)

    時(shí)間: 2021-01-17     大小: 55KB     頁數(shù): 12

房地產(chǎn)開發(fā)公司內(nèi)部審計(jì)制度(13頁).doc 文檔

    房地產(chǎn)開發(fā)公司內(nèi)部審計(jì)制度(13頁).doc

    內(nèi)部審計(jì)制度內(nèi)部審計(jì)制度11總則總則1,1目的為加強(qiáng),有限公司以下簡稱集團(tuán)或集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,強(qiáng)化企業(yè)經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟(jì)效益,確保集團(tuán)經(jīng)營管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),根據(jù)國家有關(guān)內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及規(guī)章,結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況

    時(shí)間: 2021-10-21     大小: 28.50KB     頁數(shù): 13

房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)案例分享方案.pdf 文檔

    房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)案例分享方案.pdf

    審計(jì)案例分享審計(jì)案例分享法務(wù)審計(jì)監(jiān)察中心法務(wù)審計(jì)監(jiān)察中心年4月月22日日按審計(jì)關(guān)注的事項(xiàng)分類一固定資產(chǎn)的案例二出納相關(guān)的案例三稅務(wù)相關(guān)的案例四酒店相關(guān)的案例五合同與往來的案例六注冊(cè)資本的案例七工程招投標(biāo)的案例

    時(shí)間: 2021-07-07     大小: 282.87KB     頁數(shù): 22

房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營公司內(nèi)部審計(jì)作業(yè)指引(7頁).doc 文檔
房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)管理制度【10頁】.doc 文檔

    房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)管理制度【10頁】.doc

    1,房地產(chǎn)有限公司房地產(chǎn)有限公司內(nèi)部審計(jì)制度內(nèi)部審計(jì)制度第一章第一章總則總則第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部的審計(jì)監(jiān)督,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì),完善內(nèi)部自我約束機(jī)制,維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)利益,促進(jìn)公司廉政建設(shè),保證公司經(jīng)濟(jì)健康飛躍發(fā)展,根據(jù)國際內(nèi)

    時(shí)間: 2021-11-15     大小: 27.54KB     頁數(shù): 10

房地產(chǎn)開發(fā)公司內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范.doc 文檔

    房地產(chǎn)開發(fā)公司內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范.doc

    1,1,目的目的為了完善內(nèi)部審計(jì)制度體系,規(guī)范萬科內(nèi)部審計(jì)工作,提高審計(jì)工作效率質(zhì)量和水平,2,2,職責(zé)職責(zé)審計(jì)室負(fù)責(zé)本制度的解釋修訂和發(fā)布工作,3,3,范圍范圍本制度適用于萬科企業(yè)股份有限公司,4,4,方法和過程控制方法和過

    時(shí)間: 2021-06-04     大小: 27.50KB     頁數(shù): 2

房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)制度(9頁).docx 文檔

    房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)制度(9頁).docx

    某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)制度修訂第一章總則第一條為加強(qiáng)某高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司以下簡稱地產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)部監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)控制,規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作,保障公司規(guī)范運(yùn)作,提升公司經(jīng)營管理水平,提高經(jīng)濟(jì)效益,促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展,根據(jù)中

    時(shí)間: 2021-01-22     大小: 15.84KB     頁數(shù): 9

房地產(chǎn)開發(fā)公司內(nèi)部審計(jì)作業(yè)指引(5頁).doc 文檔

    房地產(chǎn)開發(fā)公司內(nèi)部審計(jì)作業(yè)指引(5頁).doc

    房地產(chǎn)業(yè)務(wù)流程管理手冊(cè)文件編號(hào)G,CWZY004內(nèi)部審計(jì)作業(yè)指引版本修訂A0國信地產(chǎn)流程管理體系文件內(nèi)部審計(jì)作業(yè)指引文件編號(hào),G,CWZY004版本,A編制,日期,審核,日期,審批,日期,主導(dǎo)部門,財(cái)務(wù)管理部發(fā)布日期,200年月日

    時(shí)間: 2021-01-18     大小: 35KB     頁數(shù): 5

房地產(chǎn)開發(fā)公司員工績效考評(píng)細(xì)則.doc 文檔

    房地產(chǎn)開發(fā)公司員工績效考評(píng)細(xì)則.doc

    員工員工績效績效考評(píng)考評(píng)細(xì)則細(xì)則第一條第一條為完善集團(tuán)內(nèi)部激勵(lì)和約束機(jī)制,規(guī)范績效考評(píng)組織和實(shí)施行為,保障集團(tuán)績效評(píng)價(jià)結(jié)果的科學(xué)客觀公正,根據(jù)建業(yè)住宅集團(tuán)員工績效考評(píng)暫行辦法制定本細(xì)則,第二條第二條考評(píng)內(nèi)容和指標(biāo)一考核的內(nèi)容分

    時(shí)間: 2021-05-08     大小: 30KB     頁數(shù): 3

房地產(chǎn)開發(fā)公司部門績效考評(píng)實(shí)施細(xì)則.doc 文檔

    房地產(chǎn)開發(fā)公司部門績效考評(píng)實(shí)施細(xì)則.doc

    部門績效考評(píng)實(shí)施細(xì)則部門績效考評(píng)實(shí)施細(xì)則第一條第一條為完善集團(tuán)內(nèi)部激勵(lì)和約束機(jī)制,規(guī)范績效考評(píng)組織和實(shí)施行為,保障集團(tuán)績效評(píng)價(jià)結(jié)果的科學(xué)客觀公正,根據(jù)建業(yè)住宅集團(tuán)部門績效考評(píng)暫行辦法制定本細(xì)則,第二條第二條考評(píng)內(nèi)容和指標(biāo)部門績

    時(shí)間: 2021-05-08     大小: 29.50KB     頁數(shù): 2

房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營公司財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)作業(yè)指引(5頁).doc 文檔
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